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企業(yè)設(shè)置科目有增值稅留抵稅額和未交增值稅,當(dāng)期留稅額在借方有10萬(wàn),未交增值稅貸方有20萬(wàn),能否把未交增值稅20萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵,形成留抵增值稅在貸方10?這樣入賬是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?

84784959| 提問時(shí)間:2022 07/01 17:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,可以這么做的,但是沒有必要,未交增值稅在借方有余額也表示留底。
2022 07/01 17:55
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