問題已解決
老師,補交了以前年度的印花稅。電子稅務局是按現(xiàn)在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 繳納時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎



可以的,可以這么做。
2022 06/30 17:26

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2022 06/30 17:28
如果后期退稅重新按以前年度申報,就按這做相反的分錄,然后做:借:利潤分配-未分配利潤? 貸:銀行存款,可以嗎?

郭老師 

2022 06/30 17:29
可以的,可以這么做的。
