問題已解決
老師,假如我公司有進項稅額1000,銷項600,這樣等于月底留底稅有400嘛,怎么做分錄啊



你好,是的,分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)600,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000
2022 06/06 08:19

84784998 

2022 06/06 08:21
月底不用做什么關于留抵稅科目的賬?

鄒老師 

2022 06/06 08:21
你好
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)600,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400,這個的借方代表留抵稅額啊
