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問題已解決

老師您好匯算清繳分錄怎么做呀!之前沒有計提過!五月直接做兩步嗎

84784985| 提問時間:2022 06/01 12:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 第一個是計提 第二個是支付
2022 06/01 12:56
84784985
2022 06/01 12:59
我看之前會計做的分錄是! 借所得稅費用? 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 交的時候又做了一步 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅? 貸銀行存款 然后月底損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤了
郭老師
2022 06/01 13:00
你好,這個是當(dāng)年繳納當(dāng)年的。
84784985
2022 06/01 13:05
哦哦!去年沒有減少過利潤!今年用減少嗎!還是這個不計入利潤
郭老師
2022 06/01 13:05
好對的是的,不影響今年的利潤。
84784985
2022 06/01 13:43
老師這個不用調(diào)整以前年度嗎!我從網(wǎng)上搜了搜怎么需要4步呢
郭老師
2022 06/01 13:44
你好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎?
84784985
2022 06/01 13:47
嗯嗯!是的!300企業(yè)會計制度
郭老師
2022 06/01 13:48
你好,企業(yè)會計制度用利潤分配,未分配利潤來做就可以的, 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整
84784985
2022 06/01 13:52
老師!準(zhǔn)則和制度不一樣是嗎!這個匯算清繳的時候選的300那項是看這個嗎
郭老師
2022 06/01 13:53
你好 是的 不一樣的
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