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問題已解決

老師您好,我們公司去年12月時根據訂單系統(tǒng)的已完成未收款數據做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅?,F在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?

84784959| 提問時間:2022 04/19 08:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,不是,就是您先內部確認哪些先未開票收入本期開票的
2022 04/19 08:49
84784959
2022 04/19 08:50
能詳細說一下嗎?不太明白呢
小林老師
2022 04/19 08:52
您好,對于未開票收入的明細您取得,1-3月收入您也有,進行數據匹配
84784959
2022 04/19 08:58
意思是在已完成未開票收入的明細中匹配1-3月已到賬確認收入的數據,剔除這部分數據,將剩下的數據做無票收入嗎?那12月的無票收入要怎么處理呢?
小林老師
2022 04/19 09:15
您好,12月做無票收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
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