問題已解決
上年度做錯了憑證,這個年度怎么做呀,憑證 借:其他業(yè)務(wù)成本1040 貸:銀行存款1040 (不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)成本,是其他應(yīng)付款)



借其他應(yīng)付款貸利潤,分配未分配利潤,小企業(yè)會計準(zhǔn)則做這個,然后匯算清繳的時候需要調(diào)增。
2022 04/06 15:38

84785015 

2022 04/06 16:05
沒懂
直接做一個憑證 借:其他應(yīng)付款 袋:分配利潤未分配利潤
這樣就行了是嗎?

郭老師 

2022 04/06 16:14
對的,是的,是這么做的。
