問題已解決
是建筑業(yè)**單位現(xiàn)在舊樓加裝電梯,居民自籌部分加上財政補貼的部分,這種情況我電梯廠購買電梯賬務處理應該怎么做?然后電梯安裝好以后,居民自籌部分要付款,這個費用如何進行賬務處理?我申報財政補貼款下來,這個費用怎么進行賬務處理?



一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2022 04/01 13:49

84784957 

2022 04/01 14:15
我付款時未開票。。房屋檢測,設計費怎么做會計分錄

樸老師 

2022 04/01 14:24
那就先做往來的哦

84784957 

2022 04/01 14:44
您發(fā)的分錄有點看不明白。居民自籌部分款未開票收到時怎么做分錄,支付電梯預付款未開票

樸老師 

2022 04/01 14:51
借銀行
貸預收賬款
計入預收

84784957 

2022 04/01 14:57
開票后怎么做分錄,是做營業(yè)外收入嗎

樸老師 

2022 04/01 15:04
做主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入

84784957 

2022 04/01 15:16
會計分錄怎么寫呢

84784957 

2022 04/01 15:17
是借進項稅額
貸:增值稅進項稅額
銀行存款

樸老師 

2022 04/01 15:22
同學你好
進項是在借方的
不是貸方
進項轉(zhuǎn)出才是貸方

84784957 

2022 04/01 17:36
那分錄應該怎么寫呢老師

樸老師 

2022 04/01 17:44
你要寫啥
進項轉(zhuǎn)出的嗎

84784957 

2022 04/01 17:57
不用啊,又不是貿(mào)易為什的進項轉(zhuǎn)出

樸老師 

2022 04/01 18:03
同學你好
借進項稅額
貸:增值稅進項稅額
銀行存款
那你這個分錄是干啥的
什么業(yè)務

84784957 

2022 04/01 18:07
做主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入,您說的分錄

樸老師 

2022 04/01 18:16
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
是這樣做

84784957 

2022 04/01 18:40
是電梯廠開進來的發(fā)票,進項稅,我還未開票我還未開票

樸老師 

2022 04/01 18:41
那你就借工程施工
借進項
貸銀行存款/應付賬款等科目
這樣
