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問題已解決

北京嘉和貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。春節(jié)期間為促銷商品,給予客戶以下優(yōu)惠:凡- -次性購買其產(chǎn)品達到50萬元以上的(不含增值稅),給予價格10%的折扣。在促銷期間,北京黎明實業(yè)有限公司一次性購入200萬元(不含稅)的產(chǎn)品,該批產(chǎn)品的進項稅額為20萬元。在開票給客戶時,欲采用幾種方案: 方案一未將銷售額和折扣額在同一-張發(fā)票的“金額”欄中分別注明,僅在發(fā)票的“備注" 欄注明折扣額。 方案二:將銷售額和折扣額在同- -張發(fā)票的“金額” 欄中分別注明。 思考:僅從節(jié)稅的角度出發(fā)且只考慮增值稅,該公司應當選擇哪套方案? (注: 計算結果保留兩位小數(shù))

84784986| 提問時間:2022 03/28 21:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!方案一不給扣除折扣 方案二給扣除折扣
2022 03/28 21:08
蔣飛老師
2022 03/28 21:11
方案一 應交增值稅=200*13%-20=6 方案二 應交增值稅=200*(1-10%)*13%-20=3.4(選擇方案二)
蔣飛老師
2022 03/28 21:17
《增值稅若干具體問題的規(guī)定》的通知,規(guī)定:“納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額?!?/div>
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