問題已解決
老師請問購買商品100件是成本是500,運費100,需要分攤在商品成本里,怎么做會計分錄?結轉時怎么做賬



你好 ; 是的。 借庫存商品 (價款+運費合計) 進項稅貸銀行存款或者應付賬款 ;? ?銷售出去做收入; 結轉 借 主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?
2022 01/13 12:52

84784954 

2022 01/13 12:55
要是運費后面才付的,運費做主營業(yè)務成本就不能在成本里體現(xiàn)對嗎

84784954 

2022 01/13 12:56
我們付了預付款,之前收到商品時沒收到發(fā)票,也沒付運費,這個會計分錄怎么做

meizi老師 

2022 01/13 13:01
?你好;? ? ? 是的。 你就直接計入成本去? ;? ?暫估做賬 借庫存商品-暫估貸預付賬款? ?

84784954 

2022 01/13 13:08
老師那后面付的運費怎么做分錄,直接又借庫存商品嗎

84784954 

2022 01/13 13:11
老師之前做的借:庫存商品.暫估500
貸應付賬款500,收到發(fā)票時和支付運費100時怎么做分錄

meizi老師 

2022 01/13 13:12
?你好; 如果運費金額不大的; 你局直接計入管理費用-運費去處理? 。就不單獨計入成本去? ?

84784954 

2022 01/13 13:14
但是我們用的進銷存軟件老板說要做在成本里

84784954 

2022 01/13 13:14
進銷存軟件月末打出來的庫存成本就包含了這個運費

84784954 

2022 01/13 13:18
做了主營業(yè)務成本后面結轉成本時按照那個成本結轉就不對了是嗎

meizi老師 

2022 01/13 13:20
你好 ;? ? ?那你局職能暫估了。 先暫估金額進入 ; 后面取得合理發(fā)票看是否一致 ;差異調整??

84784954 

2022 01/13 13:23
發(fā)票是500還有100的運費也有發(fā)票,取得發(fā)票會計分錄怎么做

meizi老師 

2022 01/13 13:28
?你好 ;? ? ? ?取得發(fā)票就紅沖暫估分錄 。按實際發(fā)票做一筆即可? ??

84784954 

2022 01/13 13:39
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 01/13 13:45
沒事的。 希望能幫到你? ?
