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問(wèn)題已解決
老師,公司今年都沒(méi)有繳納過(guò)增值稅(以前年底有留抵),年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?(有金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,記入應(yīng)交增值稅-減免稅款科目)



沒(méi)有交增值稅就不用做任何處理哈。你這個(gè)減免稅費(fèi)沒(méi)有可抵減的,不能做哈
2022 01/06 15:20

老師,公司今年都沒(méi)有繳納過(guò)增值稅(以前年底有留抵),年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?(有金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,記入應(yīng)交增值稅-減免稅款科目)
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