當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們12月份銀行沒有流水也沒有報(bào)銷等其他發(fā)票,應(yīng)該怎么樣結(jié)賬



你好,你們單位有工資的嗎?
2022 01/06 13:40

84784991 

2022 01/06 13:42
老師都沒有的,就做一張結(jié)轉(zhuǎn)利潤分錄是吧
看11月份的科目余額表本年利潤金額結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 

2022 01/06 13:45
你好好對(duì)的是的,可以這么做的。
