問題已解決
老師好,這個月成本票不夠,交的企業(yè)所得稅有點多,我想暫估成本,是做其他業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估成本,等發(fā)票拿回來,怎么做賬呢



您好,發(fā)票回來,沖銷這個分錄,重新做正確的即可
2021 10/21 11:42

84785040 

2021 10/21 11:49
老師,我第一季度暫估的成本,然后就借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,然后現(xiàn)在發(fā)票回來了,我就做原分錄,把數(shù)字就寫成負的,再做正確的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工成本,現(xiàn)在再暫估的,還做借其他業(yè)務(wù)成本。但是現(xiàn)在的其他業(yè)務(wù)成本就暫估不上

微微老師 

2021 10/21 12:04
但是現(xiàn)在的其他業(yè)務(wù)成本就暫估不上??為什么?

84785040 

2021 10/21 12:08
就是,這個月其他業(yè)務(wù)成本,沖銷時是負的49萬萬,這次又暫估,其他業(yè)務(wù)成本33萬,

微微老師 

2021 10/21 12:16
您好,上次暫估
借:其他業(yè)務(wù)成本49萬
貸:應(yīng)付賬款-暫估49萬
這個月收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
這個月再暫估
借:其他業(yè)務(wù)成本33萬
貸:應(yīng)付賬款-暫估33萬

84785040 

2021 10/21 13:29
老師,收到發(fā)票,不是要先把之前做的暫估成本沖回嗎?再做一筆正確的,是怎么做的

微微老師 

2021 10/21 14:06
借:其他業(yè)務(wù)成本-49
貸:應(yīng)付賬款-暫估-49
借:其他業(yè)務(wù)成本49
貸:應(yīng)付賬款49
先把之前做的暫估成本沖回,再做一筆正確的不就是
這個月收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
了嗎
