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問題已解決

老師好,這個月成本票不夠,交的企業(yè)所得稅有點多,我想暫估成本,是做其他業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估成本,等發(fā)票拿回來,怎么做賬呢

84785040| 提問時間:2021 10/21 11:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,發(fā)票回來,沖銷這個分錄,重新做正確的即可
2021 10/21 11:42
84785040
2021 10/21 11:49
老師,我第一季度暫估的成本,然后就借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,然后現(xiàn)在發(fā)票回來了,我就做原分錄,把數(shù)字就寫成負的,再做正確的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工成本,現(xiàn)在再暫估的,還做借其他業(yè)務(wù)成本。但是現(xiàn)在的其他業(yè)務(wù)成本就暫估不上
微微老師
2021 10/21 12:04
但是現(xiàn)在的其他業(yè)務(wù)成本就暫估不上??為什么?
84785040
2021 10/21 12:08
就是,這個月其他業(yè)務(wù)成本,沖銷時是負的49萬萬,這次又暫估,其他業(yè)務(wù)成本33萬,
微微老師
2021 10/21 12:16
您好,上次暫估 借:其他業(yè)務(wù)成本49萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估49萬 這個月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 這個月再暫估 借:其他業(yè)務(wù)成本33萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估33萬
84785040
2021 10/21 13:29
老師,收到發(fā)票,不是要先把之前做的暫估成本沖回嗎?再做一筆正確的,是怎么做的
微微老師
2021 10/21 14:06
借:其他業(yè)務(wù)成本-49 貸:應(yīng)付賬款-暫估-49 借:其他業(yè)務(wù)成本49 貸:應(yīng)付賬款49 先把之前做的暫估成本沖回,再做一筆正確的不就是 這個月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 了嗎
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