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問題已解決

請問暫估成本分錄是怎么做的,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 還是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

84784952| 提問時間:03/17 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
03/17 16:58
84784952
03/17 16:59
是項目管理公司暫估的人工成本
家權(quán)老師
03/17 17:01
那個應(yīng)該是通過應(yīng)付職工薪酬計提,不是應(yīng)付賬款
84784952
03/17 17:02
應(yīng)付賬款行嗎
家權(quán)老師
03/17 17:04
你暫估的是工資就通過應(yīng)付職工薪酬
84784952
03/17 17:05
怎么沖暫估成本呢
家權(quán)老師
03/17 17:06
以后發(fā)工資時直接支付就行
84784952
03/17 17:07
啥意思啊不用做分錄?
家權(quán)老師
03/17 17:08
你計提工資有真實的依據(jù),后期正常支付就行,不需要發(fā)票
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