問題已解決
請問暫估成本分錄是怎么做的,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 還是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估



暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
03/17 16:58

84784952 

03/17 16:59
是項目管理公司暫估的人工成本

家權(quán)老師 

03/17 17:01
那個應(yīng)該是通過應(yīng)付職工薪酬計提,不是應(yīng)付賬款

84784952 

03/17 17:02
應(yīng)付賬款行嗎

家權(quán)老師 

03/17 17:04
你暫估的是工資就通過應(yīng)付職工薪酬

84784952 

03/17 17:05
怎么沖暫估成本呢

家權(quán)老師 

03/17 17:06
以后發(fā)工資時直接支付就行

84784952 

03/17 17:07
啥意思啊不用做分錄?

家權(quán)老師 

03/17 17:08
你計提工資有真實的依據(jù),后期正常支付就行,不需要發(fā)票
