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問題已解決

請問年底根據客戶銷量按一定比便返點,如返點金額20000元,公司將返20000的商品給客戶,請問如何做帳,借銷售費用嗎?貸:其他應付款——客戶(現在先計提,客戶還沒有提貸)內帳。

84785003| 提問時間:2017 01/10 12:19
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84785003
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
老師,請問當客戶提貨時,單價按銷單價算,沖其他應付款時,又該如何作帳呢?
2017 01/10 13:12
宋生老師
2017 01/10 17:26
你好!1是的。2,借其他應付款 應收賬款等 貸:主營業(yè)務 應交稅費-應交增值稅
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