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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,請問收到異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證怎么做



需要告訴你當(dāng)時做的憑證,再沖銷處理。
2021 09/28 10:21

84785039 

2021 09/28 10:35
當(dāng)時按正常做借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款,那現(xiàn)在怎么沖銷

江老師 

2021 09/28 11:02
沖銷時,分錄是:
借:原材料? ?負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 正數(shù)

84785039 

2021 09/28 11:11
這個月申報請時做了轉(zhuǎn)出,但我下個月就可以抵扣回來,還需要這樣做嗎

江老師 

2021 09/28 11:13
下月抵扣是下月賬務(wù)處理了。就是需要用專用發(fā)票重新認(rèn)證了。
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
