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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣是個(gè)人消費(fèi),我需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做?



您好
填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次
2021 09/10 17:18

84784967 

2021 09/10 17:19
做賬怎么做?

bamboo老師 

2021 09/10 17:21
借 管理費(fèi)用
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款等
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784967 

2021 09/10 17:23
轉(zhuǎn)出借方是什么科目呢

bamboo老師 

2021 09/10 17:26
分錄我給您一起寫好了啊

84784967 

2021 09/10 17:28
不能用的發(fā)票為什么還能計(jì)入費(fèi)用呢?

bamboo老師 

2021 09/10 17:30
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784967 

2021 09/10 17:30
借的管理費(fèi)用不用沖嗎?

bamboo老師 

2021 09/10 17:32
您不是說不能用的發(fā)票么?為啥要入賬?

84784967 

2021 09/10 17:38
認(rèn)證抵扣了

bamboo老師 

2021 09/10 17:38
認(rèn)證抵扣了 就寫關(guān)于稅金的分錄啊

bamboo老師 

2021 09/10 17:38
不作為費(fèi)用入賬就好了啊
