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問題已解決

老師我購進(jìn)產(chǎn)品焦炭的運費是3萬多有專票,焦炭已經(jīng)銷售出去我才收到的運費發(fā)票,銷售焦炭的時候我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,請問我現(xiàn)在收到我銷售出去的那批焦炭運費是要直接記管理費用還是什么科目

84784992| 提問時間:2020 08/04 08:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,您直接計入費用也可以,或者調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本也可以
2020 08/04 08:22
84784992
2020 08/04 08:23
老師直接進(jìn)費用金額太大有影響嗎?還有如果像你說的調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本要怎么填
玲老師
2020 08/04 08:23
您好,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84784992
2020 08/04 08:27
老師是直接調(diào)我之前結(jié)轉(zhuǎn)的焦炭主營業(yè)務(wù)成本,還是說我現(xiàn)在收到發(fā)票做2筆分錄1.借:庫存商品——焦炭 應(yīng)交稅費——增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——焦炭,還是可以直接就像你做的那邊分錄,直接記主營業(yè)務(wù)成本
玲老師
2020 08/04 08:33
你好,已經(jīng)銷售的直接調(diào)整成本就可以
84784992
2020 08/04 08:35
您好,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款老師就直接像你這樣做,不需要我做的前面那筆分錄是吧
玲老師
2020 08/04 08:38
您好,是的,如果您已經(jīng)銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,您就直接坐后面,這筆分錄就可以
84784992
2020 08/04 08:43
老師我7月份購買原材料,是先付款后收到貨,并且我收到的原材料已經(jīng)用了,現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,要怎么記賬
玲老師
2020 08/04 08:46
先暫估入庫,借原材料貸應(yīng)付賬款暫估,然后收到發(fā)票時紅沖暫估按發(fā)票金額入賬,
84784992
2020 08/04 08:50
老師我是先支付的貨款后收到的貨,我付款時是不是做借:預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款 貸銀行存款,收到貨時借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 暫估入庫
玲老師
2020 08/04 08:56
先付款時借預(yù)付賬款貸銀行存款,后面暫估的也是貸預(yù)付賬款,這個科目,
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