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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票和出庫(kù)產(chǎn)品不一樣,數(shù)量更不一樣,那庫(kù)存如何對(duì)賬呢老師



您好
請(qǐng)問(wèn)什么原因要這么開(kāi)具發(fā)票?
2020 07/24 19:07

84784958 

2020 07/24 19:10
如果有這種情況如何處理賬務(wù)

bamboo老師 

2020 07/24 19:11
那最好出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本也按照實(shí)際出庫(kù)的商品跟數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

84784958 

2020 07/24 19:12
對(duì)方會(huì)出個(gè)明細(xì)讓你這么開(kāi)票,有的是銷售的產(chǎn)品,有的并沒(méi)有銷售,對(duì)方會(huì)讓你這么開(kāi)票,這種情況怎么處理賬務(wù)

bamboo老師 

2020 07/24 19:13
那這沒(méi)有銷售 非要開(kāi)具 是虛開(kāi) 可以拒絕
拒絕不了 那就按實(shí)際銷售的做帳 成本對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 不然您庫(kù)存一團(tuán)糟

84784958 

2020 07/24 19:17
按實(shí)際做賬,稅務(wù)那里怎么處理?一查賬,實(shí)際和銷售不一致,那不就出大事了嗎

bamboo老師 

2020 07/24 19:19
那您帳上有開(kāi)具發(fā)票的產(chǎn)品?
沒(méi)有異常情況 稅務(wù)一般不會(huì)上門查賬的 除非您有異常

84784958 

2020 07/24 19:20
作為會(huì)計(jì)如何處理賬務(wù)?

bamboo老師 

2020 07/24 19:21
我自己是會(huì)計(jì)的話 這種發(fā)票我拒絕開(kāi)具的 如果我實(shí)在開(kāi)具了 我就按照我自己上面的方式結(jié)轉(zhuǎn)
然后進(jìn)銷存表附發(fā)票一樣的 但是實(shí)際寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄我就按實(shí)際出庫(kù)的

84784958 

2020 07/24 20:12
實(shí)際工作中有很多種情況,這只是一種情況,主要是處理賬務(wù)的方法,有時(shí)是數(shù)量上不一致,到貨的和開(kāi)的發(fā)票上的數(shù)量不一致,老師是如何處理賬務(wù)?

bamboo老師 

2020 07/24 20:22
那您以開(kāi)票數(shù)為準(zhǔn)還是到貨為準(zhǔn)?

84784958 

2020 07/24 20:32
老師我這邊是咨詢您ne

bamboo老師 

2020 07/24 20:36
這個(gè)根據(jù)單位需要啊 比如前面 我說(shuō)我不接受 您說(shuō)非要開(kāi)
比如到貨的和開(kāi)的發(fā)票上的數(shù)量不一致 是后期補(bǔ)貨給單位還是后期補(bǔ)開(kāi)發(fā)票?這些都要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)判斷然后做對(duì)應(yīng)的處理
如果數(shù)量跟實(shí)物不一致 我自己會(huì)把發(fā)票退回
