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老師,100萬的收入,但有40萬是付給工人的,這40萬在增值稅上是不能開發(fā)票抵扣的吧?只能做生產(chǎn)人工成本報(bào)銷,抵減利潤是嗎?



你好,這個(gè)是不能開發(fā)票抵扣的。然后這個(gè)是要付給工人的,一般對方是不會給你發(fā)票的,因此你們要作為工資薪金或者勞務(wù)費(fèi)入賬的
2020 06/30 10:18

老師,100萬的收入,但有40萬是付給工人的,這40萬在增值稅上是不能開發(fā)票抵扣的吧?只能做生產(chǎn)人工成本報(bào)銷,抵減利潤是嗎?
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