當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,支付材料款收當(dāng)月沒收到發(fā)票,分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以嗎



你好,可以這樣的,沒錯(cuò)
2020 04/20 07:42

84785015 

2020 04/20 07:45
老師,我們是建筑公司,之前是流水賬,現(xiàn)在使用財(cái)務(wù)軟件,有時(shí)候發(fā)票不能當(dāng)月取得,所以就不能計(jì)入當(dāng)月成本,但是老板要求當(dāng)月的支出算當(dāng)月成本,這樣就不一致了該怎么處理?。?/div>

徐阿富老師 

2020 04/20 07:46
你好,沒有發(fā)票可以暫估入庫先計(jì)入成本,后面發(fā)票到了先沖紅暫估入庫的分錄,再按照發(fā)票重新做入庫分錄

84785015 

2020 04/20 07:51
老師。我們款已經(jīng)付了,只不過是發(fā)票后給,不能做暫估吧。比如,這個(gè)月支付了一次材料款,我的做法 借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,按照老板要求 借:工程施工—合同成本—材料費(fèi)貸:銀行存款,按照老板的做法,不掛供應(yīng)商往來,直接入成本了

徐阿富老師 

2020 04/20 07:56
你好,這里的叫暫估不是讓估計(jì)入庫的意思,只是發(fā)票沒到的一種賬務(wù)處理方法,付款時(shí)可以借應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款――甲單位 貸銀行存款。材料入庫時(shí)發(fā)票沒到借原材料或者工程施工 貸應(yīng)付賬款――暫估――某單位,發(fā)票到再按照我上面說的做,這樣很完整的分錄業(yè)務(wù),清清楚楚

84785015 

2020 04/20 08:08
老師,我們這做的內(nèi)賬,收到發(fā)票時(shí)可不可以,借:應(yīng)付賬款—暫估—某單位 貸:應(yīng)付賬款—某單位,按你的這種做法,當(dāng)月支出進(jìn)成本了,符合老板要求,同時(shí)也能看出哪些供應(yīng)商還未給發(fā)票

徐阿富老師 

2020 04/20 08:28
你好,內(nèi)賬的話收到發(fā)票按照你這個(gè)分錄可以的

84785015 

2020 04/20 08:31
老師,我暫估的時(shí)候,要不要把進(jìn)項(xiàng)稅寫上,借:工程施工—合同成本—材料費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估—某單位,內(nèi)外帳核算稅可能有差別了

徐阿富老師 

2020 04/20 08:38
你好,按照不含稅金額暫估,暫估時(shí)不要借進(jìn)項(xiàng)

84785015 

2020 04/20 08:47
老師,內(nèi)賬。如果不借進(jìn)項(xiàng),我后期還要沖紅這個(gè)憑證,就不可以直接 借應(yīng)付 貸應(yīng)付—暫估了,可不可以借進(jìn)項(xiàng)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

徐阿富老師 

2020 04/20 09:15
你好,后期可以借應(yīng)付賬款-暫估(不含稅金額) 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 貸應(yīng)付賬款(含稅金額)這樣平的


相關(guān)問答
查看更多-
老師, 如果采購汽車付貨款當(dāng)月沒收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,是這樣做分錄嗎?
398
-
老師,請教下分錄:本月支付貨款并取得發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 本月取得發(fā)票,下月支付貨款分錄:借:原材料 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 下月支付時(shí):借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
951
-
研發(fā)費(fèi)用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個(gè)沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
494
-
您好,老師。對公支付原材料貨款。發(fā)票未開。分錄是不是?借:在途物資,貸:銀行存款?還是應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
3435
-
老師我想問一下 上月公司支付35W管理費(fèi) 沒收到發(fā)票 我做的分錄時(shí)借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
并且在當(dāng)月計(jì)提了
那我本月收到發(fā)票怎么做賬?
440
最新回答
查看更多- 10萬元的欠條通知債務(wù)人后分給了10個(gè)人,可以分給10個(gè)人么 昨天
- 聯(lián)合成本法算盈虧平衡分析,為什么算出來的聯(lián)合成本盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量要乘一個(gè)單位包含的該產(chǎn)品數(shù)量?假如產(chǎn)品A:B:C最小比例是3:2:1,那這個(gè)盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量不是應(yīng)該包含3個(gè)a2個(gè)b1個(gè)c嗎?算A產(chǎn)品盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量不是應(yīng)該=聯(lián)合成本盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量*3/6嗎?B產(chǎn)品虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量=聯(lián)合成本盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量*3/2,為什么不是我這樣算的呢,是我哪理解錯(cuò)了? 昨天
- (p130)您好老師,本題中為什么出租住房不用交稅 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前