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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下 上月公司支付35W管理費(fèi) 沒(méi)收到發(fā)票 我做的分錄時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 并且在當(dāng)月計(jì)提了 那我本月收到發(fā)票怎么做賬?



你好,并且在當(dāng)月計(jì)提了,你做 的計(jì)提分錄是??
2023 06/19 08:25

84785028 

2023 06/19 08:43
老師這是上月付款后做的分錄,當(dāng)時(shí)計(jì)提了四個(gè)月的,這個(gè)月計(jì)提了一個(gè)月的

鄒老師 

2023 06/19 08:44
你好,第二個(gè)圖片,就是你所做的計(jì)提分錄??

84785028 

2023 06/19 08:48
老師你好 是的

鄒老師 

2023 06/19 08:49
你好,那取得發(fā)票的時(shí)候,就需要先把計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
