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為什么最后算當(dāng)期應(yīng)納增值稅不用減去上月的增值稅



你好,那個是上月未交的增值稅,然后在本月申報期申報繳稅,與本月的應(yīng)納增值稅沒關(guān)系
2020 03/30 10:38

84784968 

2020 03/30 10:39
那為什么有些題最后又要減上月增值稅

立紅老師 

2020 03/30 10:40
你好,如果是有本月預(yù)交本月的增值稅,是要減掉的,因為是預(yù)交,您看下是交本月還是交上月

84784968 

2020 03/30 10:45
這題又可以抵,他問交當(dāng)月的增值稅

立紅老師 

2020 03/30 10:46
你好,這個是上月留抵稅額,是上月的進(jìn)項沒有在上月的銷項中抵完,在本期的銷項中繼續(xù)抵扣,上面那個題 是上月應(yīng)交稅額

84784968 

2020 03/30 10:50
知道了

84784968 

2020 03/30 10:51
這個要算進(jìn)項稅嗎

立紅老師 

2020 03/30 10:55
你好,需要算進(jìn)項,因為雙方都給對方開了專票

84784968 

2020 03/30 10:58
企業(yè)購入自用的小汽車不是不可抵嗎

立紅老師 

2020 03/30 11:00
你好,可以抵扣,從2013年8月1日開始就可以抵扣了

84784968 

2020 03/30 11:01
好的??赡軙緵]更新

84784968 

2020 03/30 11:02
這個是用3-2嗎

立紅老師 

2020 03/30 11:05
你好,是的,依3%減按2%征收

84784968 

2020 03/30 11:06
這個算銷項稅里面還是最后應(yīng)交的時候+進(jìn)去

立紅老師 

2020 03/30 11:06
你好,這個不算到銷項,直接計入應(yīng)交

84784968 

2020 03/30 11:07
為什么

立紅老師 

2020 03/30 11:08
你好,銷項是按正常稅率計算的,這個是按征收率計算的
