問題已解決
繳納增值稅如何做賬務處理呢



那這個應交稅費——未交增值稅的金額是應交稅費——進項稅額與銷項稅額的差額嗎
2016 04/08 21:32

84785031 

2016 04/08 21:37
那如果是小規(guī)模納稅人又應該如何處理呢

鄒老師 

2016 04/08 21:29
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

鄒老師 

2016 04/08 21:35
是的
如果有應納稅額的當月月末 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅

鄒老師 

2016 04/08 21:42
借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
