問(wèn)題已解決
老師,個(gè)人**我們單位收取的管理費(fèi)應(yīng)如何做賬,附件應(yīng)背什么應(yīng)開(kāi)什么票,都交什么稅? 反過(guò)來(lái),我們**別的單位,工程完工后,剩余利潤(rùn)我們單位應(yīng)該給被**單位開(kāi)什么票,該如何做賬,都交什么稅



個(gè)人**在你們單位,收取的管理費(fèi),建議沖減你們的管理費(fèi)用,這樣不用發(fā)票
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用---**費(fèi)
反過(guò)來(lái),要放在工資里面
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2019 09/22 06:51

84784995 

2019 09/22 21:15
老師,不明白,能講解的具體些嗎

王超老師 

2019 09/22 21:21
建議你站在不同的角度上,單獨(dú)做賬會(huì)比較容易理解
