問(wèn)題已解決
我是一個(gè)建筑公司的會(huì)計(jì),有個(gè)**項(xiàng)目先打了一筆錢(qián)用于工程項(xiàng)目材料款,收到這筆款時(shí),我的分錄是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(**借款) 隨著這個(gè)項(xiàng)目又用此筆款用于購(gòu)買(mǎi)原材料,我的分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣做正確嗎?收到該筆材料款發(fā)票時(shí),我又該怎么做分錄呢?謝謝您!



借:原材料
貸:預(yù)付賬款
2019 06/14 11:05

84784948 

2019 06/14 11:10
那“其他應(yīng)付款”不是一直擺著嗎

84784948 

2019 06/14 11:15
這個(gè)借款怎么平賬呢

佟老師 

2019 06/14 11:20
你工程結(jié)束給他結(jié)算時(shí)就沖掉了
