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問(wèn)題已解決

發(fā)票怎么沖紅

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/12 13:03
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
發(fā)票怎么沖紅 開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單需知    一、由購(gòu)貨方辦理紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單1、購(gòu)貨方退貨、銷(xiāo)貨方給予購(gòu)貨方折讓的需提供以下資料  (1)、企業(yè)在防偽稅控系統(tǒng)出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》并加蓋公章。(2)、退貨(折讓?zhuān)﹨f(xié)議,加蓋雙方單位公章,法人簽字及填寫(xiě)日期,必須注明退貨(折讓?zhuān)┰蚣傲斜怼 ∝浳锩Q(chēng) ?。ㄒ?guī)格)  退貨(折讓?zhuān)┣闆r  原增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況  單價(jià)  數(shù)量  退貨(折讓?zhuān) 〗痤~  退貨(折讓?zhuān) 《愵~  發(fā)票代碼  發(fā)票號(hào)碼  開(kāi)票日期  金額  稅額  協(xié)議中必須加注:“雙方單位所提供的退貨(折讓?zhuān)﹨f(xié)議和附送資料的內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,并愿對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”字樣?! ?3)、涉及的《增值稅專(zhuān)用發(fā)票》發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,并提供《增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)》  (4)、涉及的記賬憑證原件及復(fù)印件  (5)、涉及的原始購(gòu)銷(xiāo)合同原件及復(fù)印件  (6)、填寫(xiě)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單明細(xì)表》(附件1)、涉及的銷(xiāo)貨清單復(fù)印件  2、增值稅專(zhuān)用發(fā)票無(wú)法認(rèn)證、增值稅專(zhuān)用發(fā)票識(shí)別號(hào)、代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符的需提供以下資料  (1)、企業(yè)在防偽稅控系統(tǒng)出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》并加蓋公章  (2)、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票》發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件。發(fā)票原件上必須有征收所發(fā)票認(rèn)證崗的蓋章和簽字,復(fù)印件必須是征收所蓋章、簽字后復(fù)印的?! 《⒂射N(xiāo)貨方辦理紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單  1、銷(xiāo)貨方開(kāi)票有誤,購(gòu)貨方拒收專(zhuān)用發(fā)票的需提供以下資料 ?。?)、企業(yè)在防偽稅控系統(tǒng)出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》并加蓋公章  (2)、購(gòu)貨方出具的拒收說(shuō)明及相關(guān)材料(購(gòu)貨方稅務(wù)登記證復(fù)印件、開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件、合同復(fù)印件等)。購(gòu)買(mǎi)方拒收說(shuō)明:寫(xiě)明拒收原因、錯(cuò)誤的事項(xiàng)、正確的事項(xiàng)、拒收票號(hào)、金額、稅額、必須加注1:“上述專(zhuān)用發(fā)票我單位沒(méi)有認(rèn)證,特此拒收”、2:“本單位所提供的說(shuō)明和附送資料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任”字樣。拒收說(shuō)明必須加蓋購(gòu)買(mǎi)方單位公章。 ?。?)、錯(cuò)誤發(fā)票三聯(lián)的原件和復(fù)印件?! 。?)、涉及的記賬憑證原件和復(fù)印件。  2、銷(xiāo)貨方開(kāi)票有誤,未將發(fā)票交付購(gòu)貨方的需提供以下資料  (1)、企業(yè)在防偽稅控系統(tǒng)出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》并加蓋公章  (2)、銷(xiāo)貨方出具的情況說(shuō)明及相關(guān)材料。銷(xiāo)售方說(shuō)明:寫(xiě)明錯(cuò)誤原因、錯(cuò)誤的事項(xiàng)、正確的事項(xiàng)、錯(cuò)誤票號(hào)、金額、稅額。必須加注:1“上述專(zhuān)用發(fā)票我單位沒(méi)有交給購(gòu)貨方,所以購(gòu)貨方無(wú)法出具拒收說(shuō)明”。2“本單位所提供的說(shuō)明和附送資料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”字樣。說(shuō)明必須加蓋銷(xiāo)售方單位公章  A:如果錯(cuò)誤原因?yàn)橹貜?fù)開(kāi)票,還要寫(xiě)明與此錯(cuò)誤發(fā)票相重復(fù)的專(zhuān)用發(fā)票的票號(hào)、金額、稅額。并提供重復(fù)發(fā)票原件及復(fù)印件?! :如果因購(gòu)買(mǎi)方相關(guān)信息錯(cuò)誤的,要帶齊購(gòu)買(mǎi)方有關(guān)證明的復(fù)印件(如稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)許可證、合同復(fù)印件等),并加蓋購(gòu)買(mǎi)方單位公章?! 。?)、錯(cuò)誤發(fā)票三聯(lián)的原件與復(fù)印件。 ?。?)、涉及的記賬憑證原件和復(fù)印件?! ∪?、不予開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單  1、從增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具之日起超過(guò)90天未認(rèn)證的  2、已作廢或加蓋作廢章、寫(xiě)上作廢字樣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的  提示:  1、每月25日后不辦理開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單  2、報(bào)送資料請(qǐng)用A4紙復(fù)印,復(fù)印件統(tǒng)一加蓋公章,并注明“與原件相符”字樣  3、未上防偽稅控的企業(yè)需到我局網(wǎng)站下載中心下載《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單明細(xì)表》  4、負(fù)數(shù)發(fā)票必須與《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》一一對(duì)應(yīng)
2019 01/12 13:05
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