當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
員工福利費(fèi)放在應(yīng)付職工薪酬科目核算,原來直接放管理費(fèi)用核算,那報(bào)銷發(fā)票來時(shí),分錄是是借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸現(xiàn)金,然后計(jì)提還是?



您好,是的,然后計(jì)提,借,管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018 09/23 18:51

84784966 

2018 09/23 18:57
老師,是先報(bào)銷再計(jì)提是嗎?

84784966 

2018 09/23 18:58
老師,員工加班聚餐這種福利也是通過應(yīng)付職工薪酬核算是吧

王雁鳴老師 

2018 09/23 19:02
您好,是的,先報(bào)銷再計(jì)提,您好,加班聚餐也是的。
