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問題已解決

先開發(fā)票,次月才送貨,怎么做分錄

84785039| 提問時(shí)間:09/07 13:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是銷售環(huán)節(jié)? 還沒有送貨,就提前開票了??
09/07 13:11
84785039
09/07 13:14
是的老師,客戶要求先開票,比如8月開了10萬的發(fā)票(含13%稅),9月收到10萬的款,9月送了5萬的貨,怎么確認(rèn)收入和成本,開票的分錄
鄒老師
09/07 13:15
你好 8月份開票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9月份送貨的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84785039
09/07 13:17
老師,為什么不在8月確認(rèn)收入呢
鄒老師
09/07 13:17
你好,8月份只是開票,還沒有送貨,不符合收入確認(rèn)條件
84785039
09/07 13:23
老師,確認(rèn)收入要和確認(rèn)成本在同一個(gè)月是不?不要一個(gè)月確認(rèn)收入,而次月確認(rèn)成本? 老師,我司還有一種情況,7月預(yù)收了貨款,8月關(guān)了部分貨,8月未開增值稅發(fā)票,9月全部送完貨,8月與9月送貨一起在9月開票,請問這種情況7-9月如何做分錄,8月增值稅需要報(bào)收入嗎
鄒老師
09/07 13:25
你好,是的,收入和成本需要在同一個(gè)月。 7月份,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 8月份,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 9月,與8月份分錄一樣,只是金額不同 什么時(shí)候送貨了,就什么時(shí)候確認(rèn)收入
84785039
09/07 13:29
老師,那8月份款開票,增值稅要申報(bào)嗎?
鄒老師
09/07 13:29
你好,開票了,就需要做增值稅申報(bào)的
84785039
09/07 13:30
老師,8月份送貨的未在當(dāng)月開票,增值稅要申報(bào)嗎?
鄒老師
09/07 13:30
你好,這種情況需要做增值稅的無票收入申報(bào)?
84785039
09/07 13:35
針對8月送貨的部分在9月開了發(fā)票賬上又要怎么做賬,是否要把8月的確認(rèn)的收入的憑證沖紅呢,具體怎么做分錄,麻煩老師寫一個(gè)。謝謝!
鄒老師
09/07 13:36
你好,先把之前做的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開票情況再做相應(yīng)收入分錄就是了
84785039
09/07 13:37
老師要以寫一下分錄不
鄒老師
09/07 13:38
紅沖的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:預(yù)收賬款 再做一次收入分錄的時(shí)候 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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