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問題已解決
董孝彬老師回答,我的分錄做的對(duì)嗎?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/31 04:02

董孝彬老師 

08/31 06:08
早上好,咱這個(gè)分錄可以的哦,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方3445.3正好是申報(bào)表的24行的金額,賬表一致
雖然分錄和稅法書上寫的不一樣,但這個(gè)您習(xí)慣這樣把三級(jí)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到0也行的,好多財(cái)務(wù)都這樣做

84785036 

08/31 10:10
老師,這個(gè)公司沒事了,另一個(gè)公司,您幫我看看,我感覺我做的不對(duì),因?yàn)橛袖N項(xiàng)稅額有4895.49,你看申報(bào)表實(shí)際抵扣的成本跟開票金額一樣,所以最后不用交增值稅,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額怎么做分錄,我習(xí)慣每月結(jié)轉(zhuǎn),這樣賬和申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致,心里踏實(shí)。

董孝彬老師 

08/31 10:13
您好,分錄對(duì)的呀,轉(zhuǎn)到未交增值的借方,就是留抵,和申報(bào)表20行對(duì)應(yīng)了

84785036 

08/31 10:24
我是不是不應(yīng)該做銷項(xiàng)稅額這筆分錄,貸方產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后沒交稅我應(yīng)該怎么處理,借:應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額4895.49,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅4895.49,結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅4895.49,貸:未交增值稅4895.49,最后沒交稅,借:未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,是這樣嗎

董孝彬老師 

08/31 10:25
不對(duì),最后一個(gè)分錄不用寫,這是留抵,以后用的

84785036 

08/31 10:27
還是我系統(tǒng)里這么做,最后在補(bǔ)一筆分錄

84785036 

08/31 10:28
我這么補(bǔ)一筆分錄銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額抵減就沒余額了,哪個(gè)是對(duì)的

84785036 

08/31 10:30
賬上留底就是22817.32,哪這月產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額4895.49不用交稅怎么處理,表和賬一致

董孝彬老師 

08/31 10:32
那把系統(tǒng)的那個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入分錄紅沖了

84785036 

08/31 11:11
老師,您看根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù),我做的賬對(duì)嗎

84785036 

08/31 11:13
做8月賬補(bǔ)一個(gè)這個(gè)分錄,就沒有余額還跟賬表一致

董孝彬老師 

08/31 11:15
您好,分錄對(duì)的,就是核對(duì)主表,我們現(xiàn)在留底 22617.31,就是未交增值稅的借方余額

84785036 

08/31 11:33
對(duì),現(xiàn)在是,昨天我發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額抵減有余額,我做8月份賬的時(shí)候補(bǔ)做一筆分錄給互沖你看行嗎

董孝彬老師 

08/31 11:41
您好,其實(shí)這個(gè)有余額沒關(guān)系 的,這是三級(jí)科目,您習(xí)慣這樣做分錄也行,就借貸沖一下

84785036 

08/31 12:37
謝謝老師,看有余額鬧心,就想跟結(jié)平

董孝彬老師 

08/31 12:38
哦哦,可以 的呢,不影響什么

84785036 

08/31 21:54
老師,實(shí)際中,如果匯給對(duì)方,對(duì)方退回來,做會(huì)計(jì)分錄嗎

董孝彬老師 

08/31 21:55
晚上好,要做分錄的,因?yàn)殂y行流水要完全一致,

84785036 

08/31 21:57
借:預(yù)付,貸:銀行,退回來,借:銀行,貸:預(yù)付,對(duì)吧!老師

董孝彬老師 

08/31 21:58
對(duì)對(duì),您的思路很清晰
