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實(shí)務(wù)
問題已解決
要董孝彬老師回答,謝謝,老師年末為啥要做這個(gè)分錄呀?我在1月底是不是也要做這個(gè)分錄呀



同學(xué)你好
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
02/12 13:19

84784994 

02/12 13:24
我知道啊,為什么要這么反向結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 

02/12 13:26
他這個(gè)分錄不完善
就是結(jié)轉(zhuǎn)之后才出來要交的增值稅或者留底的增值稅稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784994 

02/12 13:27
老師您這樣寫我看不懂,她那里不完善了

樸老師 

02/12 13:29
因?yàn)槭沁M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84784994 

02/12 13:35
我給您講一下我是怎么做這個(gè)增值稅的,然后您在告訴我要不要在1月底做圖片上我用藍(lán)色圈出來的分錄,我只要收到專票的時(shí)候就把進(jìn)項(xiàng)稅做在借方的,然后每個(gè)月底做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄了的就是圖片上的步驟3,您覺得我要不要在1月底做圖片中的步驟5呢

樸老師 

02/12 13:36
要做的,但是要做我給你的分錄

84784994 

02/12 13:41
老師,您能把步驟一步一步寫給我行不,

樸老師 

02/12 13:43
借銷項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)能看懂嗎

84784994 

02/12 13:44
能看懂就是不知道為什么要這樣做

樸老師 

02/12 13:49
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才這樣做
這樣做了之后進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額就減少了,銷項(xiàng)貸方余額就是0了
