當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅)借方,這筆稅費(fèi)是不是就是公司的留抵退稅啊



同學(xué),你好
嗯嗯,是的
08/12 13:11

84784952 

08/12 13:35
為什么不是直接用留抵扣稅額科目呢

小菲老師 

08/12 13:37
同學(xué),你好
一般都是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅),公用一個(gè)科目,余額只在這個(gè)科目里面體現(xiàn),方便對(duì)賬
