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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅)借方,這筆稅費(fèi)是不是就是公司的留抵退稅啊

84784952| 提問時(shí)間:08/12 13:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
08/12 13:11
84784952
08/12 13:35
為什么不是直接用留抵扣稅額科目呢
小菲老師
08/12 13:37
同學(xué),你好 一般都是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅),公用一個(gè)科目,余額只在這個(gè)科目里面體現(xiàn),方便對(duì)賬
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