問題已解決
老師,假設(shè)銷項是80,進(jìn)項是100,我們公司做的分錄一直都是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項 80 應(yīng)交稅費-未交增值稅 20 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 100 當(dāng)月有留抵稅額是20,假如留抵退稅了,對于我們公司留抵退稅的分錄,我是不是應(yīng)該做 借: 銀行存款 20 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 20



你好對的
可以這么做的
2022 07/22 23:41
