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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
8月交了增值稅和附加稅,7月底做賬月底需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?具體分錄幫忙寫一下



7月
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3445.30
借稅金及附加,
貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅120.58,
應(yīng)交稅費(fèi)教育附加51.68,
應(yīng)交稅費(fèi)地方教育34.45
08/07 18:35

84785036 

08/07 19:11
旅游行業(yè)差額計(jì)稅開(kāi)票,系統(tǒng)里銷項(xiàng)稅額5447.4,實(shí)際銷項(xiàng)稅額4341.92,留底1162,進(jìn)項(xiàng)42.96,最后交增值稅是3445.3,怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

08/07 19:12
怎么會(huì)有留底?你還有一半計(jì)稅的情況嗎?

84785036 

08/07 19:16
實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4650.26不是4341.92,這個(gè)差額怎么做賬

郭老師 

08/07 19:18
問(wèn)著你,你也不回復(fù),
系統(tǒng)里的和你賬上的差異,什么原因不一致?
還有你還認(rèn)證了發(fā)票
系統(tǒng)里的是5447.6,是差額之前的還是之后的

84785036 

08/07 19:28
老師,是這樣的,我們開(kāi)票是按差額開(kāi)票做賬,按票上金額確定收入和增值稅,最后我們實(shí)際成本大于系統(tǒng)成本,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里我們按實(shí)際的成本抵扣的,這月有進(jìn)項(xiàng)和上月留底,最后算下來(lái)要交增值稅是3445.3,開(kāi)票上的銷項(xiàng)額要比實(shí)際銷項(xiàng)額少,這個(gè)差額怎么做賬,最后怎么一起結(jié)賬要交那么多增值稅

郭老師 

08/07 19:31
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅(銷售額*6%)差額抵扣之前的稅額
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅(成本*6)
貸應(yīng)付賬款
簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方-借方就是繳納的
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅(實(shí)際繳納的3445.3
貸銀行存款

84785036 

08/07 19:33
能詳細(xì)寫分錄嗎?看不懂,感覺(jué)不對(duì),是一般納稅人,不是小規(guī)模

郭老師 

08/07 19:36
收入
成本多少
截圖表三

郭老師 

08/07 19:36
好多數(shù)據(jù)不提供
猜不到

84785036 

08/07 19:42
老師,看到了嗎?稅務(wù)系統(tǒng)的增值稅銷項(xiàng)稅額4650.26,本月賬里銷項(xiàng)稅額是5447.40,這個(gè)怎么調(diào)一致,就是因?yàn)椴铑~計(jì)稅做賬,按票上金額做增值稅

郭老師 

08/07 19:46
要三
這個(gè)是抵扣之后的
我要之前的
還有主表里面的簡(jiǎn)易計(jì)稅,為什么沒(méi)有?你把這個(gè)6%填寫到一般計(jì)稅里面去了嗎?

84785036 

08/07 19:52
當(dāng)時(shí)沒(méi)截圖,我告訴您數(shù)字,主營(yíng)收入:1598589.78,銷項(xiàng)稅額:5447.4,含稅金額:1604037.18,實(shí)際抵扣成本1521882.54,最后交增稅3445.3,本月進(jìn)項(xiàng)42.96,上月留抵稅額1162,就這樣數(shù)字

郭老師 

08/07 19:53
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160403 7.18÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅160403 7.18÷1.06× 6%看一下這個(gè)能看懂嗎?

郭老師 

08/07 19:55
看懂了,寫下一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本152188 2.54÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅152188 2.54÷1.06×6%
貸應(yīng)付賬款,
然后這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅借方減去貸方的金額就是你需要繳納的稅款,而你這個(gè)主表里面并沒(méi)有稅額
簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額
稅額等于160403 7.18-152188 2.54)÷1.06×6%,這個(gè)就是你需要繳納的增值稅,抵扣不了進(jìn)項(xiàng)和留底
算出來(lái)增值稅是4650.26

郭老師 

08/07 19:56
你卻用我算出來(lái)的上面的稅額減去1162-42.96算出來(lái)的交納的增值稅,你是不是填寫錯(cuò)了?你是填寫到付表意的簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?他不可能用鏡像抵扣讓你差額抵扣了還讓你進(jìn)項(xiàng)抵扣。

84785036 

08/07 20:16
461162是留底的進(jìn)項(xiàng)和42.96是進(jìn)項(xiàng),您怎么就不明白,減到它們最后要交的增值稅

郭老師 

08/07 20:21
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160403 7.18÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅160403 7.18÷1.06× 6%
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本152188 2.54÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅152188 2.54÷1.06×6%
貸應(yīng)付賬款,
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅4650.26
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)42.96,
應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額1162,
銀行存款3445.3。

郭老師 

08/07 20:21
我們差額交稅,你都已經(jīng)抵扣了差額,還讓你抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這不,雙重抵扣。
