問題已解決
老師問一下,月底做賬交附加稅工交增值稅個稅啊為啥要計提?。坑嬏崾巧兑馑??為了平啥帳?



你好!不是,因為你是本月的稅金,下月支付,為了符合權責發(fā)生制,就要先計提
2024 03/21 19:04

84784986 

2024 03/21 20:31
那同樣一筆帳,本月計提的帳咋做?下月支付的帳又咋做?

84784986 

2024 03/21 20:56
我還有個問題想問一下.做了分錄:借:應付賬款 100 貸:銀行存款 100.按講這不就結束了么?為啥后面要做個借:庫存商品 100 貸: 應付賬款 100 ???或者 借: 應付賬款 100 貸:銀行存款 100 后面又來寫了一個 借:銷售費用 100 貸:應付賬款 100.這是啥原因???難到是開始忘了計提了后來補上的。她為啥要補呢?忘了計提直接付了不就行了。還要補干嘛呢?

宋生老師 

2024 03/22 08:13
您好!你得要先有應付,然后才有借應付 貸銀行存款
