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問題已解決

老師。我們是在建工程期間收到的政府補助。480萬。。收到當時我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進行攤銷。這樣做對嗎???為啥稅務局要求480萬一把計入當期收入。要我們交企業(yè)所得稅??

84785003| 提問時間:07/21 11:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是稅務局的認定了。 他們認定這筆錢是屬于需要交稅的收入。 你按他們的要求做就行。他的意思是做營業(yè)外收入。
07/21 11:17
84785003
07/21 11:18
但是這樣的話要交很多稅啊。企業(yè)都是虧損狀態(tài)。我們是一般納稅人小微企業(yè)性質(zhì)。我們這筆收入是按25%交。還是5%??
宋生老師
07/21 11:18
你好,這個是看企業(yè)整體是小微企業(yè)還是一般企業(yè)
宋生老師
07/21 11:19
看以前能彌補的虧損有多少
84785003
07/21 11:27
我們整體就是小微企業(yè)。以前彌補虧損大概50萬。。那我如果吧480萬一把計入收入。那不是就不是小微企業(yè)了。
宋生老師
07/21 11:28
你好,是的。所以這種最好還是跟稅務局先協(xié)商一下。
84785003
07/21 11:29
最好還是要按固定資產(chǎn)年限攤銷。。要不然企業(yè)那受得了
宋生老師
07/21 11:31
你好,是的。一般稅務局是會同意的。你也愿意交稅,只是要分期確認收入
84785003
07/21 11:34
好的。謝謝老師。
宋生老師
07/21 11:34
你好,不用客氣的了。
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