問題已解決
老師,2月的專票只做了費用,沒有抵扣,6月抵扣了,做什么,借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸 應交稅費-未認證進項稅額嘛,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嘛



沒有勾選認證不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
07/11 11:47

84784952 

07/11 11:49
勾選了,我的意思怎么做

家權(quán)老師 

07/11 11:50
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
6月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784952 

07/11 11:53
為什么做這個分錄啊

84784952 

07/11 11:56
我的意思很簡單啊,就是2月的專票么有抵扣,6月抵扣了,應交稅費-未認證需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛

家權(quán)老師 

07/11 11:59
就是那樣計算抵扣哈,6月交交稅才結(jié)轉(zhuǎn)計提的分錄,不交稅就不做計提的分錄

家權(quán)老師 

07/11 12:00
不需要把簡單的問題復雜化哈,正確計算和申報增值稅就行
