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問題已解決

老師,2月的專票只做了費用,沒有抵扣,6月抵扣了,做什么,借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸 應交稅費-未認證進項稅額嘛,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嘛

84784952| 提問時間:07/11 11:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沒有勾選認證不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
07/11 11:47
84784952
07/11 11:49
勾選了,我的意思怎么做
家權(quán)老師
07/11 11:50
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 6月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784952
07/11 11:53
為什么做這個分錄啊
84784952
07/11 11:56
我的意思很簡單啊,就是2月的專票么有抵扣,6月抵扣了,應交稅費-未認證需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
家權(quán)老師
07/11 11:59
就是那樣計算抵扣哈,6月交交稅才結(jié)轉(zhuǎn)計提的分錄,不交稅就不做計提的分錄
家權(quán)老師
07/11 12:00
不需要把簡單的問題復雜化哈,正確計算和申報增值稅就行
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