問題已解決
老師,3月收到的專票,進項稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍字專用發(fā)票。這種情況需要做進項稅額轉出嗎



是的,需要做進項z轉出,再認證藍字發(fā)票
05/23 15:39

84784961 

05/23 15:41
是不是不用賬務處理,只需要申報增值稅的時候做轉出和抵扣勾選

家權老師 

05/23 15:42
是的,就是那樣處理的

老師,3月收到的專票,進項稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍字專用發(fā)票。這種情況需要做進項稅額轉出嗎
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