問(wèn)題已解決
老師,我最近腦子不好使,請(qǐng)教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬(wàn),24年3月來(lái)票7000元,賬上借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?



同學(xué),你好
是可以的
05/23 15:03

84784947 

05/23 15:05
那調(diào)增這43000,25年賬上怎么平

小菲老師 

05/23 15:10
同學(xué),你好
匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整
賬上平了

84784947 

05/23 15:12
但是賬上暫估有余額

84784947 

05/23 15:12
金額正好43000

小菲老師 

05/23 15:14
同學(xué),你好
哪個(gè)科目?

84784947 

05/23 15:16
其他應(yīng)付款-暫估

小菲老師 

05/23 15:18
同學(xué),你好
你第一個(gè)分錄,貸其他應(yīng)付款-暫估,后面你不是沖貸:其他應(yīng)付款-暫估 負(fù)數(shù)
不就平了嘛

84784947 

05/23 15:37
好的,老師,賬上跟匯算清繳一致就行,是吧,最后那個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)跟賬上不一致也正常,是嗎

小菲老師 

05/23 15:38
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784947 

05/23 15:40
非常感謝老師,祝您生活愉快

小菲老師 

05/23 15:42
不客氣,祝工作順利
