問題已解決
若收到的發(fā)票和轉(zhuǎn)賬金額不一致,怎么做賬務(wù)處理,收到的是專票,是否要求對方重開



您好,按實際支付的金額記賬就可以。
05/12 13:58

84785033 

05/12 14:00
但是是專票,那抵扣時不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

歲月靜好老師 

05/12 14:01
您好,如果是可以抵扣的,不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。只接抵扣就可以。除非是不允許抵扣的部分。

84785033 

05/12 14:03
那票面多出的金額是計營業(yè)外收入嗎

歲月靜好老師 

05/12 14:17
您好,票面假如是1000元,公司支付了900,記賬:借:相關(guān)科目? ?900,貸:銀行存款900,多出的金額不支管他。

84785033 

05/12 14:39
老師,我們支付了17000元,收到發(fā)票18200元,收到的票是公司的主營業(yè)務(wù)成本,做賬的話,收到票應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-某某公司

84785033 

05/12 14:40
如果不管按照票就是我們還需支付1200元給對方

歲月靜好老師 

05/12 14:42
實際你們已經(jīng)不欠對方錢了,對吧??梢园磳嶋H的支付金額入賬。即,
借:主營業(yè)務(wù)成本? (17000-進(jìn)項)
? ? ? 應(yīng)交稅費——增(進(jìn))? 票面的進(jìn)項
? ? ?貸:應(yīng)付賬款或銀行存款? ? 17000
這樣,明白了嗎?
