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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一筆專票已抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是庫存商品3000,錯記成了管理費(fèi)用3000,應(yīng)該如何調(diào)整?



借:庫存商品
貸:利潤分配-未分配
04/16 10:41

84785041 

04/16 10:44
不需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整嗎?

劉艷紅老師 

04/16 10:46
你們?nèi)绻且话銣?zhǔn)則就用以前年度,小企業(yè)準(zhǔn)則就用利潤分配
