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問題已解決

老師,請問,我有個應交稅費-待認證進項稅,現在把發(fā)票抵扣了,分錄是怎么樣做的?

84785011| 提問時間:04/11 10:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅
04/11 10:46
84785011
04/11 10:48
老師,那我發(fā)現我 去年的分錄坐反了,現在要怎么樣弄么?
家權老師
04/11 10:52
先紅沖,再做正確的就行
84785011
04/11 10:52
就是跨年了也是紅沖直接做正確的分錄,那報表那些不要去修改的吧
家權老師
04/11 10:56
那個不影響交稅的,直接更正就行
84785011
04/11 10:58
老師,我現在是把 24 年的錯賬在 2025 年 1 月紅沖,這樣 24 年的表報也要更正嗎?
家權老師
04/11 11:01
不需要更正24年的報表,那個不影響交稅
84785011
04/11 11:04
那我又發(fā)現有個管理費用的科目,交租金的,借:管理費用,借應交稅費,這個是要進待認證進項稅,然后我點錯了,做到銷項稅哪里去了,這幾個也是直接紅沖嗎?
家權老師
04/11 11:10
是的,申報稅沒錯就直接更正
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