問題已解決
以前我做賬的習慣是收到進項發(fā)票是入:應交稅費-待抵扣進項稅額,后面認證抵扣就用應交稅費-應交增值稅-進項稅額沖抵,但是現(xiàn)在我可以直接入應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎,我當月認證抵扣了需要做什么分錄嗎



你好,應交稅費-進項稅額就是抵扣得了
08/05 14:02

84785012 

08/05 14:04
什么意思?

84785012 

08/05 14:04
那這個進項和銷項一直有數(shù)的,需要進行什么操作

暖暖老師 

08/05 14:05
你需要結轉到轉出未交增值稅稅里啊

84785012 

08/05 14:06
我當月會進行結轉增值稅,借應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

暖暖老師 

08/05 14:07
那進項稅額和銷項就結平了啊
