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問題已解決

以前我做賬的習慣是收到進項發(fā)票是入:應交稅費-待抵扣進項稅額,后面認證抵扣就用應交稅費-應交增值稅-進項稅額沖抵,但是現(xiàn)在我可以直接入應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎,我當月認證抵扣了需要做什么分錄嗎

84785012| 提問時間:08/05 14:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,應交稅費-進項稅額就是抵扣得了
08/05 14:02
84785012
08/05 14:04
什么意思?
84785012
08/05 14:04
那這個進項和銷項一直有數(shù)的,需要進行什么操作
暖暖老師
08/05 14:05
你需要結轉到轉出未交增值稅稅里啊
84785012
08/05 14:06
我當月會進行結轉增值稅,借應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
暖暖老師
08/05 14:07
那進項稅額和銷項就結平了啊
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