問(wèn)題已解決
23年有個(gè)印花稅多計(jì)提了,導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表上還有應(yīng)交稅費(fèi),今年應(yīng)該怎么操作呢



可直接沖減多計(jì)提的印花稅
01/14 16:53

84784975 

01/14 16:53
今年直接沖回去年的?

84784975 

01/14 16:54
分錄是,借營(yíng)業(yè)稅金及附加 紅數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 紅數(shù)?

文文老師 

01/14 16:58
是是的,分錄可以的

84784975 

01/14 17:00
好的老師,跨年了這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)吧

文文老師 

01/14 17:08
不用以前年度損益調(diào)整

84784975 

01/14 17:30
好的謝謝

文文老師 

01/14 17:31
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
