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問題已解決

老師您好,之前會(huì)計(jì)去年附件稅多計(jì)提了,計(jì)提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計(jì)提了等充平再計(jì)提能行嗎,

84785036| 提問時(shí)間:07/03 13:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
I你好,這個(gè)你要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
07/03 13:42
84785036
07/03 13:45
好的,謝謝還有個(gè)問題請(qǐng)教。應(yīng)交所得稅貸方也有余額,這個(gè)是她去分配利潤(rùn)時(shí)做的,但是前前年虧損的,所以不需要交所得稅。這個(gè)應(yīng)交所得稅余額能轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
07/03 13:46
你好,你如果是多記題了的話是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785036
07/03 13:47
好的,謝謝老師,
宋生老師
07/03 13:49
你好,不用客氣的了。
84785036
07/03 14:18
老師再麻煩問一下,附加稅是去年多計(jì)提的,今年這樣可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,謝謝
宋生老師
07/03 14:18
你好,這個(gè)沒關(guān)系的??梢匀霠I(yíng)業(yè)外收入。
84785036
07/03 14:26
好的,謝謝老師
宋生老師
07/03 14:28
你好不用客氣的了
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