問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)印花稅辦理更正申報(bào),但是現(xiàn)在更正后的應(yīng)繳納稅費(fèi)顯示是沒(méi)有扣除1月份已繳納的稅費(fèi),這個(gè)該怎么操作?



你好,也就是又重復(fù)交了一次稅,是的話(huà)你再申請(qǐng)退稅。
05/15 12:59

84784957 

05/15 13:56
對(duì),我還沒(méi)有繳費(fèi),能不能直接在哪里操作已交金額,抵減下呢!

郭老師 

05/15 13:58
?這個(gè)需要看系統(tǒng)能給你抵扣吧,自己填寫(xiě)不了
