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結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄怎么做的

網(wǎng)校學員| 提問時間:07/27 15:39
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秦老師
金牌答疑老師
職稱:多年考培輔導經(jīng)驗,高級會計師,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,深受學員喜愛。
已解答10513個問題
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計分錄如下:

借:未交增值稅
貸:應交增值稅

具體操作步驟如下:
1. 首先需要確認本期銷售額和已交增值稅金額。
2. 計算未交增值稅金額,即本期銷售額減去已交增值稅金額。
3. 根據(jù)計算結(jié)果,將未交增值稅金額記入借方,記賬科目為“未交增值稅”。
4. 同時,將應交增值稅金額記入貸方,記賬科目為“應交增值稅”。
5. 最后,根據(jù)會計憑證的要求,填寫會計憑證,將上述分錄錄入會計系統(tǒng)。

需要注意的是,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計分錄是一個常見的會計操作,但具體操作可能會因公司的具體情況而有所不同。因此,在實際操作中,需要根據(jù)公司的具體情況進行調(diào)整和變更。
2023-07-27 15:48:03
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