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老師 我公司12月份銷售貨物,1月份開出12月份發(fā)票 我在12月份怎么暫估?憑證如何做?

肉肉淏| 提問時間:01/01 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
12月份借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
01/01 16:43
肉肉淏
01/01 16:44
老師 這幾個科目我還用設(shè)置暫估科目嗎 還是直接對應(yīng)供應(yīng)商做就行?
郭老師
01/01 16:45
設(shè)置不設(shè)置都可以的,如果你要設(shè)置的話,主營業(yè)務(wù)收入二級科目寫無票收入。
肉肉淏
01/01 16:48
那其實12月份我就是按照正常情況做憑證了 那1月份開的發(fā)票我還用沖嗎?還是怎么處理?
郭老師
01/01 16:52
需要沖 紅沖無票收入 在做發(fā)票的
肉肉淏
01/01 16:54
意思是 我在1月份把12月份做的憑證紅沖掉 在做個一模一樣的憑證就行了 ?
肉肉淏
01/01 16:54
意思是 我在1月份把12月份做的憑證紅沖掉 在做個一模一樣的憑證就行了 ?
郭老師
01/01 16:57
對的是的,是這個意思的
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