問題已解決
老師 我公司12月份銷售貨物,1月份開出12月份發(fā)票 我在12月份怎么暫估?憑證如何做?



12月份借應(yīng)收賬款或者銀行存款
貸、主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
01/01 16:43

肉肉淏 

01/01 16:44
老師 這幾個科目我還用設(shè)置暫估科目嗎 還是直接對應(yīng)供應(yīng)商做就行?

郭老師 

01/01 16:45
設(shè)置不設(shè)置都可以的,如果你要設(shè)置的話,主營業(yè)務(wù)收入二級科目寫無票收入。

肉肉淏 

01/01 16:48
那其實12月份我就是按照正常情況做憑證了 那1月份開的發(fā)票我還用沖嗎?還是怎么處理?

郭老師 

01/01 16:52
需要沖
紅沖無票收入
在做發(fā)票的

肉肉淏 

01/01 16:54
意思是 我在1月份把12月份做的憑證紅沖掉 在做個一模一樣的憑證就行了 ?

肉肉淏 

01/01 16:54
意思是 我在1月份把12月份做的憑證紅沖掉 在做個一模一樣的憑證就行了 ?

郭老師 

01/01 16:57
對的是的,是這個意思的
