問題已解決
老師,借:主營業(yè)務(wù)成本100應(yīng)交稅費進項稅額13,貸其他應(yīng)付款113,合同終止了,怎么做賬務(wù)處理呢



您好,意思這個退回來了,是吧
2024 12/19 09:13

小魚 

2024 12/19 09:22
我這邊進行稅轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2024 12/19 09:23
我的意思是這個合同不執(zhí) 行了,發(fā)票也紅沖了,是吧

小魚 

2024 12/19 09:27
對,紅沖,合同終止

劉艷紅老師 

2024 12/19 09:40
把這筆做負數(shù)分錄就可以了

小魚 

2024 12/19 09:47
老師,如果費用跨年了呢,怎么做賬務(wù)處理,寫下分錄唄,影響什么

劉艷紅老師 

2024 12/19 10:13
借:以前年度損益調(diào)整100應(yīng)交稅費進項稅額13,貸其他應(yīng)付款113

劉艷紅老師 

2024 12/19 10:13
這個分錄做負數(shù)就可以了
