問題已解決
我們有一臺設(shè)備入賬時金額不對,但已使用并計提折舊,現(xiàn)在如何改正呢?



沖之前的折舊,借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
管理費用等
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)
然后重新入賬,借固定資產(chǎn),
貸應(yīng)付賬款,
借利潤分配未分配利潤,
貸累計折舊。
2024 10/19 19:28

m3202_230868 

2024 10/19 20:37
9月調(diào)整的話,是先正常計提本月這個機器的折舊,然后再沖掉1-9月的折舊;還是只沖1-8月的折舊,本月不計提?

郭老師 

2024 10/19 20:37
本月需要折舊的
紅沖之前的,然后再做正確的。然后當(dāng)月的折舊也得做。

m3202_230868 

2024 10/19 22:52
“紅沖之前的”是指紅沖1-8月累計數(shù),“然后再做正確的”是指按照正確原值計算出1-8月累計折舊數(shù),本月折舊也要按正確原值算出的計提。是這樣理解嗎老師?

郭老師 

2024 10/20 07:23
是這臺設(shè)備所有的折舊
幾月份開始折舊的

m3202_230868 

2024 10/20 13:31
今年1月入的帳,2月開始計提,是沖2月到9月的折舊,還是沖2月-10月的折舊?

郭老師 

2024 10/20 13:39
10月份折舊了
沖2~10月份的折舊。
