問題已解決
我是一般納稅人,之前一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)做無票銷售收入,這個(gè)月又開票,如何申報(bào)這筆業(yè)務(wù)的增值稅?



您好,未開票收入做紅字申報(bào),然后開票的金額再申報(bào)
2024 10/10 11:22

84785042 

2024 10/10 11:33
在未開具發(fā)票這一欄里面填寫負(fù)數(shù)嗎?

東老師 

2024 10/10 11:33
對(duì)的,就是填寫負(fù)數(shù)的。
